Para contadores y estudios contables
Centraliza, cierra y reporta todas tus empresas desde un solo lugar
Sin abrir una sesión por cliente y sin volver a digitar lo que el SII ya tiene. El tiempo que hoy se te va en digitación se va a revisión.
- Multiempresa
- Cambias de empresa sin salir del sistema.
- Plan de cuentas editable
- Con subcuentas, distinto por cliente si lo necesitas.
- Firmas digitales
- Los reportes salen firmados y listos para enviar.
- Más de 50 reportes
- Gerenciales, tributarios y de gestión.
El cierre, paso a paso
Cómo se cierra un mes
El orden importa. Cada paso deja el siguiente listo, y el sistema no te deja cerrar con inconsistencias abiertas.
- 01
Trae el período
El Registro de Compras y Ventas y las boletas de honorarios entran sincronizados. Lo que falte se sube por Excel o se escribe en pantalla.
- 02
Completa los libros auxiliares
Asignas la cuenta a cada documento. La memoria de subcuenta por RUT sugiere la que usaste la vez anterior, así que el segundo mes toma menos que el primero.
- 03
Centraliza
Los libros auxiliares se convierten en asientos y quedan en el libro diario.
- 04
Revisa lo que no calza
El detector de inconsistencias muestra los movimientos con problemas antes de que cierres, no después.
- 05
Cierra y bloquea
El período queda cerrado y nadie lo modifica. El asiento de apertura se genera solo.
- 06
Reporta
Balance, RLI ProPyme, declaraciones juradas y los informes gerenciales que le mandas al cliente, con firma digital.
Diciembre 2025 · ejemplo real
El ciclo completo, en un mes de ejemplo
Si ya sabes contabilidad, esto te va a resultar familiar. Lo que cambia es que los asientos del 31 y el de apertura los arma el sistema.
Paso 1 de 9
Aporte inicial de capital
El socio pone dinero en la empresa. Entra plata al banco y aparece la deuda que la empresa tiene con su dueño: el capital.
| Cuenta | Debe | Haber |
|---|---|---|
| 110101 Banco | 10.000.000 | |
| 220101 Capital | 10.000.000 | |
| Total del asiento | 10.000.000 | 10.000.000 |
Libro diario acumulado
Cuadra
- Debe
- 10.000.000
- Haber
- 10.000.000
Balance general al 03/12/2025
Cuadra
Activos
Lo que la empresa tiene- 110101Banco
- 10.000.000
- Total
- 10.000.000
Pasivos
Lo que la empresa debeSin movimientos
- Total
- 0
Patrimonio
Lo que es de los dueños- 220101Capital
- 10.000.000
- Total
- 10.000.000
La ecuación contable
Activos = Pasivos + Patrimonio
Preguntas
Antes de migrar tus clientes
¿Qué necesito para partir?
El RUT de la empresa y las credenciales del SII para autorizar la sincronización. Con eso se cargan los libros de compras y ventas del período que elijas y el sistema arma los asientos. Si ya llevas contabilidad en otro lado, también puedes partir subiendo el saldo inicial por Excel.
¿Cómo funciona la sincronización con el SII?
El sistema consulta el Registro de Compras y Ventas y las boletas de honorarios electrónicas, y con esa información llena los libros auxiliares. Desde los libros auxiliares se generan los asientos contables. No reemplaza tu declaración ante el SII: arma la contabilidad a partir de los documentos que ya están emitidos.
¿Puedo importar mi contabilidad anterior?
Sí. Los libros auxiliares aceptan importación masiva desde Excel, y el asiento de apertura permite cargar los saldos con los que vienes del período anterior.
¿Hay permanencia mínima?
No. Puedes contratar mes a mes. Los descuentos por 3, 6, 9 o 12 meses son opcionales: si eliges uno, el compromiso dura ese período y a cambio pagas menos por mes.
¿Cómo se paga la UF?
El precio está fijado en UF más IVA, y se convierte a pesos con el valor de la UF del día de facturación según el Banco Central de Chile. Esto hace que el precio no se desactualice con la inflación.
Agenda
Trae una de tus empresas a la demo
Media hora, con datos reales del SII de un cliente tuyo. Ves el cierre completo antes de decidir.
El siguiente paso
Tu próximo cierre puede tomar menos
Conversemos cuántas empresas manejas y cómo se vería tu mes con el sistema.
